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产控集团审计监察部开展内控审计理论研讨调研
2015-06-12

    为准确定位内部审计在企业内部控制中的角色,实现内部审计与内控体系建设相互促进,助力企业价值提升和长远发展。香港料大全审计监察部专门成立了课题组,开展“内部控制审计”为主题理论研讨。

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    6月10日,课题组邀请南通大学商学院专家,对南通科技、精华制药和江山农化三家上市公司内部控制建立和执行情况开展为期两天的调研,重点就国有企业内部控制审计现状,成熟的经验做法及面对的困惑进行了调研,并与内审人员共同探讨如何更好地通过开展内部控制审计,帮助组织完善治理,实现价值。

    下一步,课题组将认真总结前期调研成果,将理论与集团工作实践相结合,对比分析,总结观点,高质量完成内控课题的理论研讨工作。